Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2015 | 2315009778 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/14653 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,682,36 | |
| 08.07.2015 | 2315010225 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/15086 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 116,260,10 | |
| 08.07.2015 | 2115000887 | MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP | ZML/1287/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 15,545,11 | |
| 08.07.2015 | 2215007042 | kancelárske potreby | 4500072723 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 95,82 | |
| 08.07.2015 | 2215007043 | servisné úkony, 6/2015 | ZM/2014/0505 | 4500074716 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 |
| 08.07.2015 | 2215007044 | školenie zamestnancov | ET/2015/0244 | 4500073349 | Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 4,789,00 |
| 08.07.2015 | 2215007045 | pozáručný servis ISD na D1, D2, D4, 6/2015 | ZML/687/2010 | 4500074682 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,541,13 |
| 08.07.2015 | 2215006963 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 146,75 | |
| 08.07.2015 | 2115000883 | Objednávka ZP TZ D4 Ba, Jarovce- Ivanka sever | 17712/2015 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 16,200,00 | |
| 08.07.2015 | 2115000892 | Dodávka a montáž ZDZ | ZM/2014/0482 | 4500071195 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,575,50 |