Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.06.2015 2115000813 ZP - výkup 97790/2015 Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK 37912747 750,00
26.06.2015 2115000814 ZP 97749/2015 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 95,00
26.06.2015 2115000882 ZP OBJ/97749/2015 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 95,00
26.06.2015 2215006402 Prac. náradie, spoj. a stav. materiál 4500073612 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 94,91
26.06.2015 2215006406 Náter. hmoty 4500073746 Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK 33997446 81,99
26.06.2015 2215006407 Čistiace potreby 4500073112 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 94,68
26.06.2015 2215006408 Elektroinštalačný mat., kancel. potreby 4500073640 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 92,34
26.06.2015 2215006409 Elektroinštal. materiál 4500073831 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 26,37
26.06.2015 2215006410 ochranné prac.odevy ZM/2012/0263 4500067383 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 2,710,51
26.06.2015 2215006412 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500073567 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,307,00