Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.12.2014 2214013360 nápojové a stravné poukážky, SSÚD BA ZML/1039/2010 4500063704 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,890,00
04.12.2014 2214013362 strážna služba - Polianky, Apollo BC 11/2014 ZM/2013/0209 4500064047 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,679,20
04.12.2014 2214013363 nájom polyfunk.domu v ZA 11/2014 ZM/2012/0316 4500064049 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 4,002,00
04.12.2014 2214013364 Prevádzka v nov. 2014 pre stred. TRNAVA ku zákazke Meteo ZML/159/2011 4500046882 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
04.12.2014 2214013396 Nastavenie a úradné overenie váh 4500059130 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 6,600,00
04.12.2014 2214013399 Kyslík a prenájom flaše ZM/2012/0381 4500063606 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 31,51
04.12.2014 2214013404 Činnosť technika PO a autorizovaného technika BOZP 4500063798 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
04.12.2014 2214013414 Samsung Galaxy S5 ZM/2014/0129 4500063883 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
04.12.2014 2214013417 Smerový stĺpik flexi, diaľničný ZM/2011/0466 4500062673 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,746,00
04.12.2014 2214013420 Materiál 4500063579 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 259,35