Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | 2214012316 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500059839 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 13.11.2014 | 2114001314 | MPV - DZ, RZ | OBJ/1016/2011 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 2,300,32 | |
| 13.11.2014 | 2114001317 | ZP - škody na plodinách | 87769/2014 | Vanek Dušan, Vrakunská cesta 4, Bratislava, 821 06, SK | 30361958 | 590,16 | |
| 13.11.2014 | 2114001356 | Dodávka prefabrikátov | 4500060152 | VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK | 36400653 | 17,590,00 | |
| 13.11.2014 | 2114001357 | RDG modrý, biely , zapustený | ZM/2014/0310 | 4500058827 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 54,250,00 |
| 13.11.2014 | 2214011842 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4,884,72 | |
| 13.11.2014 | 2214012318 | náter interieru | ZM/2012/0237 | 4500062101 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 12,24 |
| 13.11.2014 | 2214012320 | oprava a údržba budov | 4500060298 | František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK | 14160510 | 680,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012321 | OPPP | 4500061712 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 758,50 | |
| 13.11.2014 | 2214012322 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500061858 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 340,00 |