Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2014 2214004074 servis duse 4500052047 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 402,98
02.05.2014 2214004075 materiál 4500052263 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 135,69
02.05.2014 2214004077 oprava a údržba Wap 4500051329 MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK 32930305 551,64
02.05.2014 2214004078 rozbrus.kotúč 4500051764 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 22,40
02.05.2014 2214004079 TK a osvedčenie 4500052240 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 94,62
02.05.2014 2214004080 EK a osvedčenie 4500052243 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 43,08
02.05.2014 2214004081 oprava hadice a materiál 4500052066 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 93,78
02.05.2014 2214004092 olejový filter 4500052231 KAMICO s.r.o., Jiskrova 4, Košice, 040 01, SK 31684068 51,50
02.05.2014 2214004094 toner Sharp 4500052073 ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK 31634788 268,60
02.05.2014 2214004096 materiál 4500052060 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 112,29