Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.12.2014 2214014337 Akumulátor 4500064658 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 994,08
19.12.2014 2214014338 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500064793 KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK 46104178 115,00
19.12.2014 2214014339 phm, doplnky, umyvanie ZM/2011/0402 4500065035 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 10,662,57
19.12.2014 2214014340 Oprava a údržba motor. vozidiel - BA727MI 4500064572 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 4,573,97
19.12.2014 2214014341 technická a emisná kontrola BA408YR 4500062727 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 20,83
19.12.2014 2214014342 technická a emisná kontrola 4500062824 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 20,83
19.12.2014 2214014343 popruh, lano, hák 4500064968 FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK 44421371 117,00
19.12.2014 2214014344 Nábytkový trezor 4500064632 KOVAL SYSTEMS, a. s., Krížna 950/10, Beluša, 018 61, SK 31602029 385,38
19.12.2014 2214014345 prekládka infražiaričov 4500054406 Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s, Potočná 2746, Čadca, 022 21, SK 36397113 998,80
19.12.2014 2214014347 Prenájom výdajného zariadenia na vodu 4500063234 Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK 32016247 53,20