Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2014 | 2214011009 | asfaltové zmesy | ZM/2012/0232 | 4500060325;4500060365 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK | 46120602 | 994,84 |
| 23.10.2014 | 2214011010 | asfaltové zmesy | ZM/2012/0232 | 4500060740;4500060475;4500060741 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK | 46120602 | 1,050,91 |
| 23.10.2014 | 2214011149 | dodávka a montáž mobiliáru | 4500056226 | NOPS spol. s r.o., Rybárska 31, Nitra, 949 01, SK | 31439802 | 17,400,00 | |
| 23.10.2014 | 2214011152 | servis a oprava vozidla BL743CP | ZM/2013/0382 | 4500055004 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 447,70 |
| 23.10.2014 | 2214011221 | Školenie vodičov motor. vozidiel | 4500059683 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 272,00 | |
| 23.10.2014 | 2214011222 | Oprava brzdového systému na vozidla T 815 EURO 3 | 4500059886 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 957,22 | |
| 23.10.2014 | 2214011223 | Čistenie odlučovačov ropných látok Dubnica, Prejta, Slovnaft | ZM/2012/0275 | 4500058550 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,837,20 |
| 23.10.2014 | 2214011224 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500060669 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 567,96 |
| 23.10.2014 | 2214011225 | Vrecia PVC extra hrubé | 4500060642 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 294,00 | |
| 23.10.2014 | 2214011238 | Hygienické potreby | 4500060770 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 576,00 |