Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2025 2225006147 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 24,481,39
12.06.2025 2225006148 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 42,653,15
12.06.2025 2225006149 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 43,267,77
12.06.2025 2225006150 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 62,534,80
12.06.2025 2225006171 Vyúčtovanie účastníckeho poplatku 4500253200 BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK 36332151 250,00
12.06.2025 2225006101 Likvidácia odpadu_05/2025 4500251259 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 34,04
12.06.2025 2225006102 Servisná prehliadka, STK 4500255795 Tibor Oslanec VZV-TECH, Dr. Jánskeho 27/37, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 40392872 380,00
12.06.2025 2225006103 Nákup predmetov osobnej hygieny ZM/2023/0183 4500256109 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,045,75
12.06.2025 2225006104 ND na vozidlá 4500256180 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 161,70
12.06.2025 2225006105 ND na vozidlá 4500256001 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 553,28