Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.07.2014 2314008184 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/09652 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 35,659,88
24.07.2014 2114000797 zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek ZM/2011/0261 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 1,131,323,80
24.07.2014 2214007618 kurz anglického jazyka 05/2014 4500044248 Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK 46544666 96,00
24.07.2014 2214007585 stravné lístky ZML/1039/2010 4500056340 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
24.07.2014 2214007654 stravné lístky ZML/1039/2010 4500055984 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 64,000,00
24.07.2014 2214007743 stravné lístky, SSÚD Behárovce ZML/1039/2010 4500056111 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,00
24.07.2014 3014000378 Úhrada ročného poistného za poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 00151700 29,500,00
24.07.2014 2114000798 Objednávka GP -k.ú. Liptovský Peter, D1 Liptovský Ján - Liptovský Hrádok 30202/OBJ/36516/2014 MC geo, s.r.o., Černík 1184/40, Turany, 038 53, SK 36421651 19,400,00
24.07.2014 2214007593 revízie zariadení a objektov areál SSÚD a D1 4500054481 Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 18028730 2,825,00
24.07.2014 2214007606 Syntetika vrchná 4500056336 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 14,94