Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2013 2213010544 Doplňujúca technická kontrola 4500040406 E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK 44738510 58,50
10.10.2013 2213010546 Hygienický tovar 4500039518 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
10.10.2013 2213010547 Pracovné náradie 4500041637 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK 31600361 41,18
10.10.2013 2213010548 Údržba cesty R2 - obchvat - september 2013 4500041635 Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK 36836567 52,57
10.10.2013 2213010549 Upratovacia služba - september 2013 4500039515 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
10.10.2013 2213010550 Dopravné služby - september 2013 4500039737 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 320,00
10.10.2013 2213010551 Zneškodnenie odpadu 4500041750 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 748,96
10.10.2013 2213010552 Asfaltová zmes 4500041418 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,075,85
10.10.2013 2213010553 Chemikálie 4500041361 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 624,00
10.10.2013 2213010554 Oprava čelného skla 4500041519 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 360,37