Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2013 3013000416 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500041338 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 11,34
04.10.2013 2113001180 4500037779 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 27,090,81
04.10.2013 2113001181 4500039105 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 32,548,54
04.10.2013 2213010124 Revízia a servis kotlov 4500039860 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 7,490,00
04.10.2013 2213010125 Preprava peňažnej hotovosti 4500039769;4500040004;4500040637 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 110,00
04.10.2013 2213010126 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500038913 Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 42058414 962,00
04.10.2013 2213010188 Pneuservisné práce 4500041243 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 37,40
04.10.2013 2213010259 Oceľový plech 4500040791 JKZ Slovakia, s.r.o., Zlatovská 1891, Trenčín, 911 01, SK 36329941 38,44
04.10.2013 2213010260 Strážna služba 4500039854 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,592,00
04.10.2013 2213010220 Toaletný papier, drogistický materiál 4500041086 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 732,97