Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2013 | 2213012665 | dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 118,20 | |
| 26.11.2013 | 2213012734 | Oprava vozidla | 4500044141 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 944,46 | |
| 26.11.2013 | 2213012736 | Hygienický materiál | 4500044278 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 204,76 | |
| 26.11.2013 | 2213012737 | Materiál | 4500044593 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 155,02 | |
| 26.11.2013 | 2213012738 | Materiál | 4500044590 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 98,47 | |
| 26.11.2013 | 2213012740 | Motorová píla | 4500044643 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 540,83 | |
| 26.11.2013 | 2213012741 | Materiál | 4500044599 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 234,69 | |
| 26.11.2013 | 2213012743 | Materiál | 4500044583 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 73,87 | |
| 26.11.2013 | 2213012744 | Autopotreby | 4500044334 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 79,80 | |
| 26.11.2013 | 2213012745 | Materiál | 4500043620 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 205,86 |