Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2013 | 2213003290 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 2,047,06 | |
| 10.04.2013 | 2213003440 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZML/368/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 3,796,16 | |
| 10.04.2013 | 2113000348 | Vyhotovenie zrovnávacieho zostavenia parciel pre TZ, DZ, RZ, VB po zápise ROEP | OBJ/18155/2013 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 9,684,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003390 | Stravné lístky | 4500032592 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,176,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003281 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta a.s., Nám. SNP 35, Bratislava, 814 20, SK | 36631124 | 5,098,37 | |
| 10.04.2013 | 2213003372 | materiál | 4500032413 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 6,14 | |
| 10.04.2013 | 2213003374 | alumex | 4500032588 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 840,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003382 | Preprava peňažnej hotovosti | 4500032593 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 70,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003385 | Kancelársky papier | 4500032337 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 64,50 | |
| 10.04.2013 | 2213003388 | Odborná skúška výťahu | 4500032197 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 200,56 |