Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2013 | 2213003000 | Prenájom fliaš | 4500032305 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 36,85 | |
| 04.04.2013 | 2213003008 | Kefy | 4500031063 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 340,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003010 | Náhradné diely | 4500031550 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 760,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003011 | Tlač vizitiek | 4500032004 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 17,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003012 | Tonery Canon | 4500031864 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 505,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003013 | Náhradné diely | 4500031967 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 57,72 | |
| 04.04.2013 | 2213003014 | Asfaltová zmes | 4500031312 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,188,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003017 | Špeciálna studená zmes Rephalt | 4500031313 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,658,25 | |
| 04.04.2013 | 2213003021 | Penetral ALP | 4500032274 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 190,35 | |
| 04.04.2013 | 2213003022 | Náhradné diely | 4500031974 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 510,01 |