Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2025 2125000172 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 1,904,516,38
15.05.2025 2225005167 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500255409 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 164,098,72
15.05.2025 2225005112 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,292,20
15.05.2025 2325002915 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/03048 ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK 36375918 45,960,80
15.05.2025 2225005127 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500254820 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 17,123,18
15.05.2025 2225005128 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500254871 Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 2,610,18
15.05.2025 2225005129 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500254991 Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 650,68
15.05.2025 2225005130 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500255176 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 1,302,60
15.05.2025 2225005131 Tonery ZM/2023/0098 4500254958 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 5,378,00
15.05.2025 2225005133 oprava závor 4500255187 TRITON Závodná s.r.o., Závodná 46, Bratislava, 821 06, SK 47738600 1,067,58