Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2012 | 2212009543 | Materiál | 4500022337 | Ing. Vladimír Širocký, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 112,50 | |
| 16.10.2012 | 2212009544 | Stavebné práce | 4500023138 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 419,56 | |
| 16.10.2012 | 2212009546 | Servisná prehliadka | 4500023369 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 442,82 | |
| 16.10.2012 | 2212009547 | Oprava | 4500023186 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 445,42 | |
| 16.10.2012 | 2212009548 | Výroba sieti | 4500022523 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 2,562,00 | |
| 16.10.2012 | 2212009553 | Materiál | 4500023407 | Rímeš Eduard Železiarstvo, Horné Bašty 13, Trnava, 917 01, SK | 33554315 | 33,52 | |
| 16.10.2012 | 2212009554 | Materiál | 4500023232 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 299,36 | |
| 16.10.2012 | 2212009555 | Oprava | 4500023487 | Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK | 34426272 | 348,50 | |
| 16.10.2012 | 2212009567 | pranie | 4500023741 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 16.10.2012 | 2212009570 | Stravné lístky | 4500023512 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 215,30 |