Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2012 | 2312005716 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04335 | Mihálová Edita, Komenského 1642/23, Púchov, 020 01, SK | 5562097046 | 102,31 | |
| 13.06.2012 | 2312005717 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04334 | Štefina Ladislav, Sverepec 127, Považská Bystrica, 017 01, SK | 490927141 | 5,34 | |
| 13.06.2012 | 2312005719 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/04333 | Zedniková Emília, Jesenského 272/22, Považská Bystrica, 017 01, SK | 335124725 | 89,55 | |
| 13.06.2012 | 2212005175 | 4500016438 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09, SK | 35697270 | 270,83 | ||
| 13.06.2012 | 2212005237 | Elektrina Školská, Banská Bystrica | ZML/378/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 11,99 | |
| 13.06.2012 | 2212005238 | Spotreba elektrickej energie | ZML/1858/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 7,912,18 | |
| 13.06.2012 | 2112000666 | objednávka | OBJ/38167/2012 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 1,420,00 | |
| 13.06.2012 | 2212005179 | vodné | ZML/440/2010 | Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 311596 | 116,00 | |
| 13.06.2012 | 2212005165 | 4500018235 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 42,04 | ||
| 13.06.2012 | 2212005177 | 4500017484 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 154,09 |