Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2012 | 2312002342 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-548-032 | Erniholdová Emília, Široká 31, Nitra, 949 01, SK | 319490100 | 639,56 | |
| 02.04.2012 | 2312002343 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-548-031 | Remenár Peter a Mária, Mikovíniho 4, Nitra, 949 01, SK | 49490100 | 2,003,41 | |
| 02.04.2012 | 2312002344 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-548-030 | Prücha Peter a Irena, Zvolenská 24, Nitra, 949 01, SK | 249490100 | 1,642,42 | |
| 02.04.2012 | 2312002345 | MPV | ROZ KSUNR - 2009-548-024 | Hanzlík Jozef a Eva, Bolečkova 4, Nitra, 949 01, SK | 720502000 | 914,20 | |
| 02.04.2012 | 2312002346 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-548-028 | Palatický Anton a Margita, Bazovského 20, Nitra, 949 01, SK | 209490100 | 829,54 | |
| 02.04.2012 | 2312002349 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-548-027 | Ondreička Milan a Daniela, Jedlíkova 9, Nitra, 949 11, SK | 99491100 | 1,537,93 | |
| 02.04.2012 | 2312002351 | MPV | Rozh. KSUNR-2009-548-026 | Kováčik Karol a Renáta, Hlboká 1079/65, Nitra, 949 01, SK | 107965949 | 830,93 | |
| 02.04.2012 | 2312002352 | MPV | NZ, Dod.1/30201/2/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Marinicová Katarína, Bertotovce 34, Bertotovce, 082 35, SK | 5462113206 | 5,008,46 | |
| 02.04.2012 | 2312002353 | MPV | ROZ KSUNR - 2009-548-025 | Kaniansky Rudolf a Jana, Zvolenská 24, Nitra, 949 11, SK | 670407000 | 1,559,15 | |
| 02.04.2012 | 2312002354 | MPV | NZ 30201/1/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Marinica Ján, Bertotovce 34, Bertotovce, 082 35, SK | 520429269 | 5,008,46 |