Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2011 | dodanie eletkrickej energie | východoslovenská energetika a.s., Košice, | 36211222 | 16,143,60 | |||
| 10.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,690,20 | |||
| 10.10.2011 | strážna služba | AFZ security, a.s., Bratislava, | 35802472 | 3,110,40 | |||
| 10.10.2011 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, | 35815256 | 39,418,33 | |||
| 10.10.2011 | dodávka elektrickej energie | Východoslovenská energetik a.s., Košice, | 36211222 | 3,939,75 | |||
| 10.10.2011 | realizácia vodorovného dopravného značenia | SAROUTE s.r.o., Považská Bystrica, | 31606458 | 11,358,50 | |||
| 10.10.2011 | 2311010431 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | KZ30803/046/2011/Seňa/0896/G3DW | Blažek Miroslav, Vencová 2355/58, Košice, 040 01, SK | 491002333 | 2,131,09 | |
| 07.10.2011 | prevádzka IS za 09/2011 | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 109,150,00 | |||
| 07.10.2011 | strážna služba | GRUPP 5B s.r.o., Poprad, | 36462764 | 2,124,00 | |||
| 07.10.2011 | prenájom prenosných toaletných kabín | TOI TOI & DIXI spol. s r.o., Bratislava, | 36383074 | 5,775,75 |