Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 17,947,94 | |||
| 07.10.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 49,549,54 | |||
| 07.10.2011 | podpora IS | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 81,821,25 | |||
| 07.10.2011 | služby hostingu za mesiac október - december 2011 | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 50,190,00 | |||
| 07.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
| 07.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
| 07.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,700,00 | |||
| 07.10.2011 | strážn služba | AFZ security, a.s., Brtislava, | 35802472 | 3,470,40 | |||
| 06.10.2011 | majetkovoprávne dovysporiadanie stavby D1 Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6. pruh v k ú. Vajnory, križovatka Vajnory, most č. D1 - 030 | PATRIOT real, s.r.o., Bratislava, | 43963684 | 9,150,00 | |||
| 06.10.2011 | výmena nefunkčného plynového kotla a rekonštrukčné práce v kotolni AB | COMONT s.r.o., Dunajská Streda, | 36243507 | 17,509,00 |