Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2224007240 | výroba, montáž dvierok | 4500238889 | Mário Kubáň, Hviezdoslavová 7, Belá, 013 05, SK | 35291702 | 1,167,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007241 | Analýza softv. aktív | ZM/2024/0177 | 4500235208 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 10,960,00 |
| 04.07.2024 | 2224007242 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500232725 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 952,00 |
| 04.07.2024 | 2224007243 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500230430 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,607,00 |
| 04.07.2024 | 2224007244 | Monitoring médií 06/2024 | ZM/2021/0316 | 4500237894 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 04.07.2024 | 2224007245 | Upratovacie služby 06/24 | ZM/2024/0165 | 4500238353 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 318,57 |
| 04.07.2024 | 2224007246 | ND na vozidlá | 4500239052 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 741,57 | |
| 04.07.2024 | 2224007247 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238593 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 196,95 | |
| 04.07.2024 | 2224007248 | profylaktická prehliadka | 4500233692 | LUCOM Technologies, s. r. o., Žilinská cesta 492/92, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 44515961 | 7,575,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007249 | odbor.prehliadka výťahu | 4500233351 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 90,00 |