Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 2224006915 | Rebrík nerezový | 4500238605 | Ing. Daniel Jakubov-ProKovo, Čaklov 344, Čaklov, 094 35, SK | 52253155 | 1,191,80 | |
| 28.06.2024 | 2224006916 | Mazivá | 4500239336 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 582,40 | |
| 28.06.2024 | 2224006917 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238660 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 558,78 | |
| 28.06.2024 | 2224006918 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238767 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 212,74 | |
| 28.06.2024 | 2224006919 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238630 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 82,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006876 | Refakturácia poplatku | ZM/2022/0272 | 4500241259 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,450,00 |
| 28.06.2024 | 2224006920 | Elektroinštalačný materiál | 4500239678 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 876,99 | |
| 28.06.2024 | 2224006921 | Chemikálie | 4500238814 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 320,21 | |
| 28.06.2024 | 2224006922 | Hák nerezový | 4500238635 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 267,07 | |
| 28.06.2024 | 2224006923 | Elektroinštalačný materiál | 4500239590 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 430,41 |