Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | 2224006760 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500239579 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 32,00 |
| 26.06.2024 | 2224006761 | Kopírovací papier | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,883,00 |
| 26.06.2024 | 2224006762 | dodávka, montáž elektronického vrátnika | 4500238506 | Ľudovít Rondzik - LEWIS, Jilemnického 792/2, Rajec, 015 01, SK | 37116975 | 807,50 | |
| 26.06.2024 | 2224006764 | servis AA297BP | 4500239416 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 235,59 | |
| 26.06.2024 | 2224006766 | provízia z predaja EDZ 05/24 | ZM/2024/0095 | 4500239888 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 224,31 |
| 26.06.2024 | 2224006767 | ploter F + skladanie | 4500239631 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 230,52 | |
| 26.06.2024 | 2224006768 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500236446 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 579,00 |
| 26.06.2024 | 2224006769 | Deratizačné služby TT 6/24 | ZM/2023/0414 | 4500236013 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 103,53 |
| 26.06.2024 | 2224006770 | výber, evidencia úhrady DZ 05/24 | ZM/2024/0081 | 4500240392 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 48,371,72 |
| 26.06.2024 | 2224006771 | servis klimatizačných jednotiek | ZM/2022/0259 | 4500236423 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 819,50 |