Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.06.2024 2224006760 Rýchlovarná kanvica ET/2024/0009 4500239579 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 32,00
26.06.2024 2224006761 Kopírovací papier ZM/2022/0104 4500232597 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,883,00
26.06.2024 2224006762 dodávka, montáž elektronického vrátnika 4500238506 Ľudovít Rondzik - LEWIS, Jilemnického 792/2, Rajec, 015 01, SK 37116975 807,50
26.06.2024 2224006764 servis AA297BP 4500239416 Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK 31699090 235,59
26.06.2024 2224006766 provízia z predaja EDZ 05/24 ZM/2024/0095 4500239888 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 224,31
26.06.2024 2224006767 ploter F + skladanie 4500239631 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 230,52
26.06.2024 2224006768 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0259 4500236446 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 579,00
26.06.2024 2224006769 Deratizačné služby TT 6/24 ZM/2023/0414 4500236013 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 103,53
26.06.2024 2224006770 výber, evidencia úhrady DZ 05/24 ZM/2024/0081 4500240392 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 48,371,72
26.06.2024 2224006771 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0259 4500236423 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 819,50