Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2024 2224006417 Poklop 4500238568 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 391,17
18.06.2024 2224006418 zber, preprava kadávrov 6/24 4500239096 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,229,20
18.06.2024 2224006419 Pracovné náradie, ND na vozidlá, mazivá 4500238567 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 603,46
18.06.2024 2224006420 OOPP 4500238371 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 364,00
18.06.2024 2224006421 Bezpečnostná obuv 4500238786 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,260,00
18.06.2024 2224006422 OOPP 4500238653 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 2,805,80
18.06.2024 2224006423 previnutie el. motorov 4500238747 Milan Čičák - SKRAT, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK 14051958 548,20
18.06.2024 2224006424 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500237805 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 4,008,26
18.06.2024 2224006425 oprava BAZ 608 4500239076 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 1,236,00
18.06.2024 2224006428 servis BA175LR 4500238728 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 166,49