Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | 2224009186 | oprava riadiacej jednotky | 4500240967 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 2,175,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009187 | Pracovné náradie, materiál | 4500241804 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 977,42 | |
| 21.08.2024 | 2224009188 | ND na vozidlá | 4500241783 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 713,33 | |
| 21.08.2024 | 2224009189 | Pneumatiky | 4500241836 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 7,279,68 | |
| 21.08.2024 | 2224009190 | Bezpečnostné značenie | 4500241652 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 121,80 | |
| 21.08.2024 | 2224009191 | Spínacia skrinka | 4500241266 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 123,65 | |
| 21.08.2024 | 2224009192 | Oprava meteostanice Kostolná | 4500241620 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 202,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009193 | tankovacie čipy | 4500241761 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 99,60 | |
| 21.08.2024 | 2224009194 | oprava UPS | 4500241767 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 165,00 | |
| 21.08.2024 | 2224009195 | servis BL052SJ | 4500239996 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 769,50 |