Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | 2224006001 | OOPP | 4500238030 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 929,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006002 | Asfaltová páska | 4500238130 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 636,93 | |
| 07.06.2024 | 2224006003 | Zálievková hmota | 4500238128 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 858,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006004 | revízia hasiacich prístrojov | ZM/2023/0471 | 4500237789 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 58,00 |
| 07.06.2024 | 2224006005 | kontrola, tlaková skúška PHP | 4500236241 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 60,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006006 | provízia z predaja DZ 05/2024 | ZM/2024/0102 | 4500239022 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 73,97 |
| 07.06.2024 | 2224006007 | Oprava výtlkov tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500237510 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,144,00 |
| 07.06.2024 | 2224006008 | provízia za predaj DZ 05/24 | ZM/2024/0080 | 4500239023 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 66,26 |
| 07.06.2024 | 2224006009 | provízia za predaj DZ 05/24 | ZM/2024/0110 | 4500239024 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 12,854,22 |
| 07.06.2024 | 2224006010 | Klinový remeň | 4500238446 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 61,18 |