Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2024 2224004371 oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500234376 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 19,581,05
02.05.2024 2224004372 oprava wap 4500236932 MILAN VERESPEJ - KOLVER, Švábska 64, Prešov, 080 05, SK 32930305 116,00
02.05.2024 2224004373 deratizačné služby 4/24 ZM/2023/0414 4500235872 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 140,36
02.05.2024 2224004374 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500236392 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,360,00
02.05.2024 2224004375 Batéria ZM/2024/0046 4500236391 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 950,00
02.05.2024 2224004376 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500236477 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 584,22
02.05.2024 2224004377 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500236389 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 110,80
02.05.2024 2224004378 výmena batérií UPS 4500232899 DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK 36831379 2,180,00
02.05.2024 2224004379 odobraté zvodidlá 4500236290 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 2,851,00
02.05.2024 2224004380 výmena, oprava bleskozvodov 4500235314 LP - AXIS, s.r.o., Furdekova 25, Bratislava, 851 03, SK 35797029 18,202,00