Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | 2224003444 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500234515 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,184,47 |
| 10.04.2024 | 2224003445 | Oprava terminálu OPUS | 4500234440 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,923,08 | |
| 10.04.2024 | 2324002273 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2013/09160 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 771,04 | |
| 10.04.2024 | 2224003446 | ND na vozidlá | 4500233046 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 959,00 | |
| 10.04.2024 | 2224003447 | Poklop | 4500235632 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 260,78 | |
| 10.04.2024 | 2224003448 | Oprava klimatizácie tunel | 4500233170 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 990,90 | |
| 10.04.2024 | 2224003450 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500235322 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,940,00 |
| 10.04.2024 | 2224003451 | Upratovacie služby 03/24 | ZM/2024/0165 | 4500234731 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 2,641,80 |
| 10.04.2024 | 2224003452 | OOPP postroj, rukavice | 4500235587 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 490,65 | |
| 10.04.2024 | 2224003453 | STK vozidiel | 4500235497 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 312,50 |