Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.06.2025 2225006075 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500256616 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
11.06.2025 2225006094 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 710,13
11.06.2025 2225006076 provízia z predaja DZ 5/25 ZM/2024/0080 4500256426 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 63,97
11.06.2025 2225006095 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 340,71
11.06.2025 2225006077 podpora prevádzky, údržby MS prostredia ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
11.06.2025 2225006081 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,069,07
11.06.2025 2225006082 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 37,222,32
11.06.2025 2225006083 nastavenie váhy cestných vozidiel 4500256038 Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK 31602151 2,100,00
11.06.2025 2225006087 revízia tunelov, ISD stavby ZM/2021/0060 4500251603 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 20,078,50
11.06.2025 2225006088 odstránenie poruchy POV 5/2025 ZM/2021/0060 4500251919 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,245,00