Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2224003389 | elektroinštalačné práce | 4500234721 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 3,542,07 | |
| 08.04.2024 | 2224003358 | rozbor odpadových, dažďových vôd | 4500233773 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 241,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003363 | Ubytovanie Pavelka | 4500235883 | Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ | 25719041 | 201,58 | |
| 08.04.2024 | 2224003412 | provízia z predaja DZ 03/24 | ZM/2024/0080 | 4500236051 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 65,98 |
| 08.04.2024 | 2224003364 | Ubytovanie Mihálik | 4500235884 | Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ | 25719041 | 163,98 | |
| 08.04.2024 | 2224003413 | STK BL084ZZ | 4500234222 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 81,67 | |
| 08.04.2024 | 2224003380 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,626,78 | |
| 08.04.2024 | 2224003414 | prevádzka IS za 3/2024 | ZM/2018/0065 | 4500235928 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 144,100,00 |
| 08.04.2024 | 2224003381 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 12,952,80 | |
| 08.04.2024 | 2224003415 | realizácia prednášky | 4500233959 | Demján s. r. o., Prašník 489, Prašník, 922 11, SK | 35941481 | 2,000,00 |