Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.03.2024 2224002950 Kontrola EPS 02/2024 4500233741 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 8,100,25
27.03.2024 2224002951 ND na vozidlá, materiál 4500235250 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,762,75
27.03.2024 2224002952 Likvidácia odpadu 03/24 4500233968 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 82,00
27.03.2024 2224002953 oprava nábytku 4500232658 JKS Nábytok s.r.o., 1. mája 220/1, Poprad, 058 01, SK 45638985 302,08
27.03.2024 2224002954 Oprava stroja 4500234976 Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 306,00
27.03.2024 2224002955 Oprava BA624PM 4500235316 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 921,30
27.03.2024 2224002956 Oprava BL680ZF 4500234943 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 17,350,61
27.03.2024 2224002957 Revízia hasiaceho systému 4500234401 Roko&co International, s. r. o., Hubeného 7, Bratislava, 831 53, SK 44056974 360,00
26.03.2024 2324001930 Nájmová zmluva na pozemok PO NZ č. 840777025-4-2012-doplatok Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 18,35
26.03.2024 2324001899 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/DoNOVP-082/2024/Veľká/0152/SO605-00/RusJa Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, Poprad, 058 98, SK 35912651 1,784,36