Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2024 | 2224001342 | Likvidácia odpadu 02/24 | 4500232416 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 3,110,25 | |
| 16.02.2024 | 2224001343 | ND na vozidlá | 4500233189 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 557,85 | |
| 16.02.2024 | 2224001344 | Oprava mechanizmov | 4500233154 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 598,10 | |
| 16.02.2024 | 2224001345 | Tlak. skúška plyn. hadíc | 4500232157 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 31,80 | |
| 16.02.2024 | 2224001347 | zneškodnenie odpadu 1/2024 | ZML/214/2010 | 4500232568 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,651,36 |
| 16.02.2024 | 2224001348 | hydraulické hadice | 4500232827 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 407,49 | |
| 16.02.2024 | 2224001349 | Nápojové kupóny MA | ZM/2024/0026 | 4500232853 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 182,00 |
| 16.02.2024 | 2224001350 | OOPP | 4500233303 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 252,80 | |
| 16.02.2024 | 2224001351 | ND na Kärcher | 4500232864 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 433,00 | |
| 16.02.2024 | 2324001682 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/02576 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 20,28 |