Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2224001096 | servis BT656GY | 4500232947 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 459,79 | |
| 09.02.2024 | 2224001097 | tlač polepov | 4500232616 | Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK | 45709068 | 37,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001098 | pranie OOPP 01/24 | 4500231673 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 190,90 | |
| 09.02.2024 | 2224001099 | spojovací, spotrebný materiál | 4500232750 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 154,70 | |
| 09.02.2024 | 2224001100 | ND na vozidlá, mazivá | 4500232758 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 997,25 | |
| 09.02.2024 | 2224001102 | servis BL717IO | 4500232719 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 513,25 | |
| 09.02.2024 | 2224001103 | Motorový olej | 4500232724 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 98,90 | |
| 09.02.2024 | 2224001105 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232682 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 774,90 |
| 09.02.2024 | 2224001106 | balík služieb | 4500232608 | Global Procurement s. r. o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK | 43955134 | 70,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001107 | nabíjačka akumulátorov | 4500232736 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 432,00 |