Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2024 | 2224000889 | Vulkolanový Brit | 4500230865 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,990,20 | |
| 06.02.2024 | 2224000890 | BOZP, PO 02/24 | ZML/223/2010 | 4500231286 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.02.2024 | 2224000891 | zneškodnenie odpadu 1/2024 | ZML/226/2010 | 4500232547 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,227,23 |
| 06.02.2024 | 2224000892 | elektródy, batéria do defibrilátora | 4500232472 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 292,00 | |
| 06.02.2024 | 2224000893 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500232349 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,800,00 |
| 06.02.2024 | 2224000894 | OOPP | 4500232765 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 805,20 | |
| 06.02.2024 | 2224000895 | OOPP | 4500232763 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 762,60 | |
| 06.02.2024 | 2224000896 | likvidácia odpadu 1/24 | 4500231466 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 235,87 | |
| 06.02.2024 | 2224000897 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500232228 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 280,00 |
| 06.02.2024 | 2224000898 | Chemikálie | 4500232733 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 752,63 |