Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.01.2024 2223015611 servis ISD r. 2023 ZM/2019/0401 4500232099 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 180,000,00
11.01.2024 2223015617 servis, údržba ISD na D1, D2, D4 ZML/687/2010 4500229942 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 973,91
11.01.2024 2223015618 preventívna prehliadka 4500231718 MIOMED s. r. o., Mýtna 28, Bratislava, 811 07, SK 44729081 40,00
10.01.2024 2223015525 Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 ZML/116/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,996,29
10.01.2024 2223015526 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 112,304,39
10.01.2024 2223015527 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 265,00
10.01.2024 2223015529 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
10.01.2024 2224000032 Kladivo náhrada MULAG 4500231111 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 990,00
10.01.2024 2223015531 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 51,519,26
10.01.2024 2224000033 Pásová píla FEMI 4500231244 DIRNI s.r.o., Železničná 747/4A, Hlohovec, 920 01, SK 36763195 1,690,00