Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2023 | 2223012955 | presvetlená tyč | 4500227853 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,727,76 | |
| 13.11.2023 | 2223012956 | dodanie ND pre opravu | 4500225099 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 353,85 | |
| 13.11.2023 | 2223012957 | pravidelná kontrola t. Branisko, Šibenik | ZM/2021/0060 | 4500225945 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,955,50 |
| 13.11.2023 | 2223012958 | Batérie | 4500228819 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 683,33 | |
| 13.11.2023 | 2223012959 | OOPP | 4500228566 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 977,50 | |
| 13.11.2023 | 2223012960 | Perlit | 4500228820 | Andrej Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 01, SK | 36942014 | 388,20 | |
| 13.11.2023 | 2223012961 | služby nezávisl.znalca 9/23 | ZML/1054/2010 | 4500229259 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 255,974,88 |
| 13.11.2023 | 2223012962 | oprava diaľ. mosta D1-219 | ZM/2023/0268 | 4500223119 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 596,474,94 |
| 13.11.2023 | 2223012963 | Podaj zásielok 10/23 | 4500227263 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 15,41 | |
| 13.11.2023 | 2223012964 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500227991 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 231,00 |