Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2025 2225013631 eStravenky, Karta fpoho 12/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 362,48
11.12.2025 2225013632 Pracovné náradie, materiál 4500263340 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 438,60
10.12.2025 5025000649 O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena VP/2025/09791 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 5,774,55
10.12.2025 2225013523 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 1,910,57
10.12.2025 2325010193 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08688 MATRIXSLOVAKIASERVIS s.r.o., Letecká 35/2052, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 46421882 407,70
10.12.2025 2325010801 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/10524 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 13,876,03
10.12.2025 2225013474 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500263491 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 412,03
10.12.2025 2225013475 Nápojové kupóny TN 12/25 ZM/2024/0026 4500263858 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 25,50
10.12.2025 2225013476 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500263219 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 113,08
10.12.2025 2225013477 Fľaša oceľová plynová 4500263750 Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK 51861534 230,00