Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.08.2023 2223009141 náboj na kosačku 4500224483 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 775,00
24.08.2023 2223009142 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500223838 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 317,77
24.08.2023 2223009143 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 228,11
24.08.2023 2223009148 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 211,47
24.08.2023 2223009149 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 390,80
24.08.2023 2223009150 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 5,893,77
24.08.2023 2223009151 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 7,287,39
24.08.2023 2223009152 studená asfaltová zmes ET/2023/0010 4500224548 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,800,00
24.08.2023 2223009153 studená asfaltová zmes 4500224268 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 2,080,00
24.08.2023 2223009154 prenájom plynových fliaš 4500223895;4500221361 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 68,61