Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 2223004310 | oprava BL070KZ | 4500218684 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 194,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004301 | ND na vozidlá, materiál | 4500219102 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 465,88 | |
| 02.05.2023 | 2223004312 | STK BT281AB | 4500218823 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 188,34 | |
| 02.05.2023 | 2223004227 | elektronický výber mýta 04/23 | ZML/1241/2010 | 4500219675 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 |
| 02.05.2023 | 2223004314 | Nájom fľaša oceľová | 4500219395 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004258 | Pracovné náradie, mat. | 4500219507 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 148,90 | |
| 02.05.2023 | 2223004326 | Čistenie kanalizácie | 4500218923 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 900,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004233 | znalecký posudok | 4500217166 | Ing. Dana Piatková, Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 912731 | 4,500,00 | |
| 02.05.2023 | 2323006207 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05726 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,463,60 | |
| 02.05.2023 | 2223004266 | dohľad nad prácou 03/23 | ZM/2021/0481 | 4500216931 | MIOMED s. r. o., Mýtna 28, Bratislava, 811 07, SK | 44729081 | 1,284,09 |