Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.11.2025 2225011611 Stĺpik UE 100 ZM/2024/0108 4500261515 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,824,60
03.11.2025 2225011612 Trubková spojka ZM/2024/0108 4500260730 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,484,80
03.11.2025 2225011613 maliarsky, natieračsky materiál 4500261333 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 599,30
03.11.2025 2225011614 Elektroinštalačný materiál 4500262141 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 300,00
03.11.2025 2225011615 Autopotreby, mazivá 4500262237 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 987,31
03.11.2025 2225011616 školenie zváračov 4500260984 FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36371483 232,20
03.11.2025 2225011617 servis BA145PN 4500261547 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 941,58
03.11.2025 2225011618 servis BL246RN 4500262333 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 447,80
03.11.2025 2225011619 Komplet koleso 4500262261 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 640,35
03.11.2025 2225011620 Vypracovanie PD požiarnej bezpečnosti 4500259577 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 6,150,00