Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 2225006609 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500256885 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 13,32 |
| 27.06.2025 | 2225006610 | Autodiely | 4500256699 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 469,90 | |
| 27.06.2025 | 2225006611 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500256735 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 980,00 |
| 27.06.2025 | 2225006612 | servis AA868BR | 4500256539 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 598,00 | |
| 27.06.2025 | 2225006613 | STK 05/2025 | 4500255745 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 252,03 | |
| 27.06.2025 | 2125000239 | Vyhotovenie ZP | Obj.56342/2025 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 295,00 | |
| 27.06.2025 | 2125000240 | Rekonštrukcia mosta | ZM/2024/0255 | 4500257515 | EUROVIA CZ a.s - organizačná zložka Slovensko, Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31818714 | 20,269,42 |
| 27.06.2025 | 2125000241 | Software | 4500254975 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 288,933,22 | |
| 27.06.2025 | 2125000242 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500254292 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 24,890,00 |
| 26.06.2025 | 2225006561 | Servis BT075CZ | 4500256212 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,106,43 |