Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2225006243 | Oprava betónových vozidiel | ZM/2024/0046 | 4500256025 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,728,00 |
| 16.06.2025 | 2225006244 | Polep dopravnej značky | ZM/2024/0046 | 4500255950 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 82,80 |
| 16.06.2025 | 2225006245 | HP Scanjet Pro 2000 | 4500255903 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 255,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006246 | Solár, konzola, regulátor | 4500256182 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 380,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006247 | Batéria trakčná | ZM/2024/0046 | 4500256183 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 720,00 |
| 16.06.2025 | 2225006248 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500255094 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,825,00 |
| 16.06.2025 | 2225006249 | prečistenie kanalizácie | 4500256237 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 260,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006250 | Stavebný, hutný materiál | 4500256225 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 725,08 | |
| 16.06.2025 | 2225006251 | rekonštrukcia VO na D1 | 4500220776 | O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36460141 | 500,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006253 | Letenky | 4500256456 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 511,00 |