Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 2225005280 | ND na vozidlá | 4500254907 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 74,23 | |
| 20.05.2025 | 2225005281 | Komunikačný konektor | 4500255018 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 954,58 | |
| 20.05.2025 | 2225005282 | ND na vozidlá | 4500254905 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 415,00 | |
| 20.05.2025 | 2225005287 | Provízia z predaja DZ 04/25 | ZM/2024/0102 | 4500255521 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 96,78 |
| 20.05.2025 | 2225005288 | Kompletizácia Plotra | 4500255560 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 362,06 | |
| 20.05.2025 | 2225005289 | Kompletizácia Plotra | 4500255561 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 103,67 | |
| 20.05.2025 | 2225005291 | Právna pomoc 04/2025 | ZM/2017/0185 | 4500255749 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,502,57 |
| 20.05.2025 | 2225005292 | Prenájom plynových fliaš | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,20 | |
| 20.05.2025 | 2225005266 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500255510 | CÉDER s.r.o., Trnavská 55, Košice - Západ, 040 11, SK | 47867795 | 107,31 | |
| 20.05.2025 | 3025000375 | Komunálne odpady 2025 | 4500255420 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 5,982,30 |