Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.05.2025 2225005232 služby v oblasti ŽP 04/25 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
16.05.2025 2225005125 Letenka 4500255338 WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK 31365698 1,015,00
16.05.2025 2225005170 Office TV L 11.5.25-10.6.25 ZM/2017/0149 4500255471 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 46,22
16.05.2025 2225005193 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,590,81
16.05.2025 2225005169 zber dát, identifikácia EČV 04/25 ZM/2020/0213 4500255574 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK 31564518 148,500,00
16.05.2025 2225005171 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,321,42
16.05.2025 2225005174 ND na vozidlá 4500254804 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 155,18
16.05.2025 2225005175 Oprava mosta D1-073 04/25 ZM/2024/0367 4500244007 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 22,093,37
16.05.2025 2225005177 ND na vozidlá 4500254572 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 522,82
16.05.2025 2225005178 Kurz na obsluhu strojov 4500254763 LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 45291675 333,33