Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | 2225005698 | Zhodnotenie odpadu 5/2025 | ZM/2024/0035 | 4500253925 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 62,50 |
| 03.06.2025 | 2225005699 | základné kurzy obsluhy | 4500254578 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 510,00 | |
| 03.06.2025 | 2225005700 | BOZP, OPP 05/25 Zvolen | 4500254982 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 03.06.2025 | 2225005701 | Chladené potraviny | ZM/2022/0317 | 4500255599 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 49,07 |
| 03.06.2025 | 2225005702 | Vajcia konzumné M | ET/2025/0008 | 4500255577 | Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK | 55884270 | 28,80 |
| 03.06.2025 | 2225005703 | STK BL247VT | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 03.06.2025 | 2225005704 | OOPP | 4500255333 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 51,05 | |
| 03.06.2025 | 2225005705 | OOPP | 4500255443 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 24,47 | |
| 03.06.2025 | 2225005658 | Pramenitá voda Trenčín | 4500254835 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 58,31 | |
| 03.06.2025 | 2225005669 | Pramenitá voda Beharovce | 4500249588 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 35,00 |