Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
23.11.2022 4500212343 Vysprávka lokálnych porúch vozovky Dopra - Via, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 00684422 1,890,00 Ing. Csaba Lozsy /41710/ - vedúci SSÚR1 Galanta
23.11.2022 4500212347 Stavebný materiál Star Design,s.r.o., Štvrť SNP 997/13, 924 01 Galanta 47631805 598,12 Ing. Csaba Lozsy /41710/ - vedúci SSÚR1 Galanta
23.11.2022 4500212354 Oprava základovej dosky zimnej nadstavby na vozidle BA954PN. KOBIT - SK s.r.o., M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín 31641440 1,160,84 Mgr. Martin Tománek, vedúci SSÚD2 Bratislava
23.11.2022 4500212363 Utierky Plum Wipes 75 ks Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Krónera 621, Staškov 32234708 95,10 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
23.11.2022 4500212361 časový servis podľa PP na vozidle MB 1841, 4x4, EVČ: BA 147NN/autorizovaný servis BCI-S&T, s. r. o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina - Považský Chlmec 30228573 985,51 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 5 Považská Bystrica
23.11.2022 4500212375 Servisná prehliadka vozidla Mitsubishi Fuso BT721AA BCI SaT s.r.o., Bytčianska 498, 010 03 Žilina - Pov. Chlmec 30228573 755,44 Ing. Kerdík Ľubomír, vedúci SSÚD 6 Martin
23.11.2022 4500212379 Spojovací, hutný a stavebný materiál, SSÚD 3 Trnava. SMART, s.r.o., Coburgova 76, 917 02 Trnava 34124128 181,02 Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava
23.11.2022 4500212145 Ročný poplatok za TV Skylink Canal+ Luxembourg S. á.r.l., 87905 82,80 Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka
23.11.2022 4500212147 Skylink ročný poplatok Canal+ Luxembourg S. á.r.l., 87905 82,80 Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka
23.11.2022 4500212332 Nákup maziva. VEIDEC SK s.r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina 36421162 770,53 Ing. Pavol Karcel, vedúci strediska SSÚR Zvolen