Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.12.2025 2225014116 PHM ZM/2011/0402 4500264639 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 107,82
22.12.2025 2225014117 PHM ZM/2011/0402 4500264644 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 919,79
22.12.2025 5025000656 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 95,414,00
19.12.2025 2225013937 PHM, autoumyvareň ZM/2011/0402 4500264600 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 326,34
19.12.2025 2225013939 Potraviny ZM/2011/0402 4500264003 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -1,49
19.12.2025 2225013941 motorová nafta ZM/2024/0486 4500264037 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,397,75
19.12.2025 2225013942 motorová nafta ZM/2024/0486 4500263946 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,951,20
19.12.2025 2225013943 motorová nafta ZM/2024/0486 4500264033 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 17,064,00
19.12.2025 2225013944 zvodidlá a bezpeč. zariad. ZM/2024/0467 4500263533 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK 36387002 7,931,30
19.12.2025 2225013945 nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500264173 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 250,00