Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 2225002422 | Videozáznam | 4500252042 | EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 05, SK | 50288334 | 80,00 | |
| 13.03.2025 | 2225002423 | Pneumatiky | 4500252211 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 201,63 | |
| 13.03.2025 | 2225002427 | pranie OOPP 02/25 | 4500251289 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 248,45 | |
| 13.03.2025 | 2225002428 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500251311 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 25,007,70 |
| 13.03.2025 | 2225002429 | čistenie, kontrola komínov | 4500251994 | D & D Company, s.r.o., Veľká Mača 183, Veľká Mača, 925 32, SK | 44541562 | 141,00 | |
| 13.03.2025 | 2225002430 | oprava BL749ET | 4500252323 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,475,24 | |
| 13.03.2025 | 2225002431 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250307 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 305,64 |
| 13.03.2025 | 2225002432 | STK BL803ZS | 4500248931 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 79,17 | |
| 13.03.2025 | 2225002433 | oprava BL476RM | 4500252074 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 495,10 | |
| 13.03.2025 | 2225002434 | oprava BA916PK | 4500251628 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 673,20 |