Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 2225004487 | Elektroinštalačný materiál | 4500254488 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 590,58 | |
| 30.04.2025 | 2225004488 | Oprava BA587PK | 4500251610 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 6,166,39 | |
| 30.04.2025 | 2225004489 | ND na vozidlá | 4500254571;4500254377;4500254376 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 746,08 | |
| 30.04.2025 | 2225004490 | ND na vozidlá | 4500254556 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 454,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004491 | Revízie plynových zar. | ZM/2022/0294 | 4500253296 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 328,00 |
| 30.04.2025 | 2225004492 | Kancelársky papier | ET/2024/0024 | 4500254569 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 142,00 |
| 30.04.2025 | 2225004493 | ND na vozidlá | ZM/2024/0126 | 4500252460 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 2,380,00 |
| 30.04.2025 | 2225004494 | ND na vozidlá | 4500254726 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 395,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004495 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500254160 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 224,70 |
| 30.04.2025 | 2225004496 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254583 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 266,15 |