Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | 2225003888 | oprava BL131XY | 4500253870 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,065,64 | |
| 14.04.2025 | 2225003890 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500253344 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 262,46 | |
| 14.04.2025 | 2225003891 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500249762 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 1,309,00 | |
| 14.04.2025 | 2225003892 | Oprava BL717ET | 4500253538 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 675,00 | |
| 14.04.2025 | 2225003914 | ETC-Prevádz.-odmena 03/25 | ZM/2014/0461 | 4500254261 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 466,512,82 |
| 14.04.2025 | 2225003916 | školenie obsluhy stroja | 4500253606 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 850,00 | |
| 14.04.2025 | 2225003917 | Pneumatiky | 4500252885 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 961,37 | |
| 14.04.2025 | 2225003920 | Spojovací materiál | 4500253653 | J.K.SCHRAUBEN s. r. o., Na Pažiti 6, Svätý Jur, 900 21, SK | 56432062 | 786,65 | |
| 14.04.2025 | 2225003921 | Pneumatiky | 4500253657 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 189,68 | |
| 14.04.2025 | 2225003923 | Nálepka NDS | 4500253126 | REKLandl s. r. o., Hlavná 998/64, Stupava, 900 31, SK | 54715156 | 193,50 |